首页 >  商务服务 >  北辰区清算审计公司电话「中税正洁税务师事务所供应」

审计公司基本参数
  • 品牌
  • 天津中税正洁
  • 公司名称
  • 中税正洁(天津)税务师事务所有限公司
  • 服务内容
  • 会计代理记账服务,清理乱账服务,各类年检申报服务,财务顾问服务,财税筹划指导服务,审计服务,规避财务风险服务,资产评估;高新认定,税种申报服务
  • 公司类型
  • 有限责任公司
  • 会计师证
  • 营业执照
  • 所在地
  • 天津
审计公司企业商机

工商年检审计的对象为内资企业。内资企业是指由中国的公司、企业、其他经济组织或个人依照相关法律,在中国境内共同设立的企业,泛指除外商投资企业以外的公司。1.一人有限责任公司、上市股份有限公司和从事金融、证券、期货的公司,从事保险、创业投资、验资、评估、担保、房地产经纪、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代办代理的公司。2.注册资本实行分期缴付未全额缴齐的公司。3.以及三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资等违法行为的公司需要提交2011年度的审计讲演外。其他企业可不提交审计讲演。(除工商具体规定)天津审计公司选中税正洁(天津)税务师事务所,竭力满足客户财税需要,维护企业合法权益,提供专业服务!北辰区清算审计公司电话

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研发费用加计扣除审计,是常见的一类专项审计服务,一般是由会计事务所出具加计扣除专项审计报告。该审计报告要求数据的准确性与客观性。企业为什么要做研发费用加计扣除审计呢?如果企业想要申请高新或者做研发费用加计扣除等项目,是必须出具研发费用专项审计报告的。其实做研发费用专项审计报告的主要用途就是申请高新企业,或是做研发费用加计扣除项目。如果没有别的要求,一般不会要求出具研发费用加计扣除审计专项报告。一般是
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很多企业在项目投标时会被要求提交本企业上一年度或者近三年的年度审计报告,也就是我们经常说的招投标审计报告。它是竞标方在竞争项目中必须出具财务审计报告,这样才具有参加竞标的资格,投标审计报告怎么做?首先需要做的就是找一家合规质量的事务所,如何选择呢?一般来说具备以下几点:营业执照、审计资质、较强的专业性和服务能力、客户规模和口碑、收费合理无隐形消费。需要咨询费用明细,看其具体报价,正规审计公司的审计收费是规范透明的,不会出现过高的要价。

清算是指企业依照有关法律的规定解散、终止后,按照有关规定由上级部门组织清算委员会(或清算领导小组)对企业的财产、债权、债务进行清理、清算的过程。清算审计是指企业由于各种原因终止,对其清算期间的债权债务清偿情况,资产变现情况,清算期间的收益、损失,费用支出情况及清算截止日净资产分配情况进行的审计,以确认清算企业是否合法、公开、公正进行全部清算活动,对清算结果发表合法、公允的审计意见。对于需要开展清算事项的公司来说,都需在清算工作完成后,按要求开展清算审计,确保企业清算活动合理、合法开展。清算审计是对由于各种原因终止的企业清算期间的债权债务清偿情况、资产变现情况,清算期间的收益和损失、费用支出情况及清算截止日净资产分配情况进行的审计,以确认清算企业是否合法、公开、公正进行全部清算活动,对清算结果发表合法、公允的审计意见。清算审计其实不单单只有破产清算审计,在其他的一些企业改制、合并等情况下,也是会需要进行对应的清算审计的。中税正洁(天津)税务师事务所,天津专业审计团队,十余年审计经验,审计作业流程规范有保障,欢迎咨询!

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对于现在的工程项目来说,工程审计是非常重要的。工程审计主要审计哪些方面?1、工程立项及执行情况。主要审查:(1)项目立项是否符合国家的有关政策,(2)项目建设是否按基建程序进行(3)是否按批准的概算执行,有无随意超标准或超概算建设的行为,(4)资金来源、到位情况及资金拔付与使用情况(5)工程价款的支付是否按合同条款及有关规定执行,(6)是否按规定留足工程尾款与质保金,是否有挪用资金问题。2、项目投资的建设成本。主要审核工程竣工图是否与实物相符,建安工程投资、设备投资、其他费用内容是否真实、准确,是否存在乱计或虚列成本等问题,审查工程量计算是否准确,是否有高套定额取费等3、审查工程制"执行情况。特别是工程施工、物资采购的招投标、合同管理是否严格按照国家有关程序进行,是否合规、有效。4、交付使用资产审计。审查交付使用的固定资产是否真实、完整,移交手续是否齐全、合规,有无虚交资产或账外资产等问题。天津审计公司选中税正洁(天津)税务师事务所,专业审计团队做专业事,助力企业解决财税疑难!北辰区清算审计公司电话

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内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。是内部控制的再控制,是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。一般由直属于董事会或者监事会的审计委员会、负责内部控制审计,也可以委托不负责年审的会计师事务所开展内部控制审计。
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